Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Разработка комплексной программы развития города на 3 года

КурсоваяПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Неравномерность потребления продукции коммунальных предприятий: связана с неравномерностью потребления, как правило, объясняющуюся суточными колебаниями (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и т. д.). Встречаются отрасли, подверженные сезонным колебаниям потребления (например, теплоснабжение в части отопления, отчасти городской электрический транспорт); Конец периода: 82 400+4 901 263,61… Читать ещё >

Разработка комплексной программы развития города на 3 года (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Разработка комплексной программы развития города на 3 года

Содержание Введение

1. Расчет основных показателей по развитию городского хозяйства

2. Характеристика жилищного фонда и уровень жилищной реконструкции

3. Водоснабжение

4. Канализация

5. Теплоснабжение

6. Электроснабжение

7. Газоснабжение

8. Городское благоустройство

9. Городской пассажирский транспорт

10. Разработка основных параметров комплексной программы развития городского хозяйства с учётом финансовых ограничений

Заключение

Список использованных источников

Введение

Актуальность данной работы заключается в том, что от уровня развития городского хозяйства зависят условия труда, быта и отдыха населения, комфортность проживания в городе.

Городское хозяйство — комплекс расположенных на территории города (либо другого населенного пункта) предприятий, организаций, учреждений, обслуживающих материальные, культурные и бытовые потребности населения, проживающего в городе (населенном пункте). Кроме того, городским хозяйством называют отрасль экономики страны, выполняющую упомянутые функции. Городское хозяйство является основой экономики города, обеспечивая, прежде всего, социально-экономическую и экологическую стабильность населенного пункта.

Городское хозяйство современного большого города — это сложный комплекс, включающий в себя службы, предприятия, объекты, сети жилищного хозяйства, коммунальной инфраструктуры, бытового обслуживания населения, торговли и общественного питания, транспорта, связи.

Наиболее часто выделяются следующие особенности городского хозяйства, выделяющие его среди других отраслей:

— местный характер деятельности: естественные условия расположения влияют на состав, размер, финансовые результаты предприятий городского хозяйства, обуславливают монопольный характер деятельности многих коммунальных предприятий;

— комплексный характер развития: развитие отдельных областей городского хозяйства происходит зависимо и в определенном соотношении с другими областями городского хозяйства;

— неравномерность потребления продукции коммунальных предприятий: связана с неравномерностью потребления, как правило, объясняющуюся суточными колебаниями (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и т. д.). Встречаются отрасли, подверженные сезонным колебаниям потребления (например, теплоснабжение в части отопления, отчасти городской электрический транспорт);

Цель данной работы: разработка комплексной программы развития города № на 3 года.

В соответствии с вышеуказанной целью, задачами курсового проекта являются:

— расчет стоимости капитального ремонта;

— расчет капитальных вложений в водоснабжение;

— расчет капитальных вложений в канализацию;

— расчет капитальных вложений в городской транспорт;

— расчет капитальных вложений в городское благоустройство;

— расчет капитальных вложений в теплоснабжение;

— расчет капитальных вложений в газоснабжение;

— расчет капитальных вложений в электроснабжение.

— ресурсосбережение.

Объектом является городское хозяйство.

Предмет — разработка комплексной программы развития городского хозяйства.

жилищный дорожный финансовый город

1. Расчет основных показателей по развитию городского хозяйства Численность населения — 90 тыс. человек Уровень жилищной обеспеченности — 15 м2/чел Расчетный период — 3 года Общая площадь — 90 000*15= 1 350 000 м2

Численность населения с каждым годом увеличивается на 1%

Численность населения спустя 3 года составит 92 700 человек.

Ежегодно 1% к фонду:

Sобщ.=1 350 000*0,03=40 500 м2 (с учетом ветхого фонда) К 2015 году уровень жилищной обеспеченности должен составить 25 м2

Sобщ (2015)= 25*92 700=2317500

S нового строительства = 2 317 500−40 500= 2 313 450

Жилая площадь составляет 70% от общей площади На начало периода:

1 350 000*0,7=945 000 м2

На конец периода:

2 317 500*0,7=1 619 415

2. Характеристика жилого фонда и уровня жилого обеспечения населения При разработке целевой комплексной программы развития ЖКХ города решаются следующие вопросы:

1) Выявление достигнутого уровня жилищной обеспеченности и прогнозирование его на конец периода.

2) Анализ текущего состояния жилищного фонда и определение потребности в капитальном ремонте;

3) Определение объемов нового жилого строительства

4) Определение объема капитальных вложений в жилое строительство;

Определяем уровень жилищной олбеспеченности:

Ужо = Sобщ / Чн

Ужо менее чем планируемый (25 м2), поэтому необходимо определить пути улучшения условий жизни населения за счет:

1) Проведения капитального ремонта и модернизации жилищного фонда;

2) Строительства нового жилищного фонда.

Для определения потребности жилищного фонда в ремонтах необходимо дать его техническую характеристику, составить типизацию по формам собственности, по уровню благоустройства, по году постройки.

Капитальный ремонт Таблица 1.1 — Уровень жилищной обеспеченности населения

Показатель

Ед. изм.

Значения

Уровень жилищной обеспеченности на начало расчетного периода

(м2/чел.)

Уровень жилищной обеспеченности на конец расчетного периода

(м2/чел.)

Общая площадь на начало периода

тыс. м2

Общая площадь на конец периода

тыс. м2

Площадь жилая на начало периода

тыс. м2

Площадь жилая на конец периода

тыс. м2

Классификация жилищного фонда по формам собственности Таблица 1.2 — Принадлежность жилищного фонда.

Принадлежность жил. фонда

Структура %

Площадь м2

общая

жилая

Муниципальная

30%

283,5

Государственная

20%

Частная

50%

472,5

Итого:

100%

При составлении технической характеристики жилищного фонда необходимо выделить фонд старой и современной постройки.

К жилищному фонду старой постройки относятся здания, возведенные до 1970 г.

Здания, построенные до 1950 г., не прошедшие капитальный ремонт с модернизацией требуют замены большинства конструктивных элементов и санитарно-технического оборудования.

Дома, построенные после 1950 г. входят в состав благоустроенного города и требуют восстановительных замен отдельных конструктивных элементов.

Характеристика жилых фондов дается отдельно для муниципального, государственного и частного фондов.

Таблица 1.3 — Характеристика муниципального жилищного фонда тыс. м2 общей площади

Год постройки или послед. кап. ремонта

Структура, %

Фонд, требующий модернизации

Благоустроенный фонд

Всего

Старой постройки

Соврем. постройки

;

;

1917;1940

46,8

46,8

1941;1950

76,95

76,95

1951;1960

93,15

93,15

1961;1970

85,05

85,05

1971;1980

52,65

52,65

1981;1990

32,4

32,4

1991;2012

16,2

16,2

Всего

125,55

178,2

101,25

Анализ таблицы 1.3

Характеристика муниципального жилищного фонда:

Фонд, требующий модернизации составляет 31% из общего муниципального фонда.

Благоустроенный фонд старой постройки-44%.

Благоустроенный фонд новой постройки — 25%.

Таблица 1.4 — Характеристика государственного жилищного фонда тыс. м2 общей площади

Год постройки или послед. кап. ремонта

Структура, %

Фонд, требующий модернизации

Благоустроенный фонд

Всего

Старой постройки

Соврем. постройки

8,1

8,1

1917;1940

43,2

43,2

1941;1950

48,6

48,6

1951;1960

56,7

56,7

1961;1970

43,2

43,2

1971;1980

35,1

35,1

1981;1990

18,9

18,9

1991;2010

16,2

16,2

Всего

99,9

99,9

70,2

Анализ таблицы 1.4

Характеристика государственного фонда:

Фонд, требующий модернизации составляет 37% из общего государственного фонда.

Благоустроенный фонд старой постройки составляет 37%.

Благоустроенный фонд новой постройки составляет 26%.

Таблица 1.5 — Характеристика частного жилищного фонда тыс. м2 общей площади

Год постройки или послед. кап. ремонта

Структура, %

Фонд, требующий модернизации

Благоустроенный фонд

Всего

Старой постройки

Соврем. постройки

1917;1940

87,75

87,75

1941;1950

101,25

101,25

1951;1960

1961;1970

148,5

148,5

1971;1980

33,75

33,75

1981;1990

33,75

33,75

1991;2010

Всего

337,5

148,5

Анализ таблиц 1.5.

Характеристика частного жилищного фонда:

Фонд, требующий модернизации составляет 28% от общего частного фонда.

Благоустроенный фонд старой постройки составляет 50%.

Благоустроенный фонд новой постройки составляет 22%.

Тип капитального ремонта определяется в зависимости от степени износа и замены конструктивных элементов, а также модернизация и снос. Здания с износом более 65% относятся к ветхому фонду. Сносу подлежит ежегодно 1% зданий от общей площади в связи с реконструкцией, износа и расширением инфраструктуры города.

Таблица 2.1 — Характеристика видов ремонта

Вид ремонта

Срок службы

Износ, %

Характеристика ремонта

Ремонт 1

До 45 л 1971;2013

до 30

Ремонт внутридомовой системы без выселения жильцов

Ремонт 2

До 55 л 1961;1970

31−50

Ремонт внутридомовой системы, ремонт крыши без выселения жильцов

Ремонт 3

До 65 л 1951;1960

51−65

Ремонт внутридомовой системы, ремонт крыши с выселением жильцов

Модернизация

более 65

Переоборудование помещений, изменение планировки усиления стен и фундамента

На основании таблиц 1.3. — 1.2. необходимо определить вид ремонта и соответствующую ему площадь жилого фонда в зависимости от года постройки и износа по каждому типу себестоимости.

Определим площадь подлежащей ремонту.

Таблица 2.2 — Определение муниципальной общей площади подлежащей ремонту.

Вид ремонта

Износ, %

Площадь

Ремонт 1

До 30

101,25

Ремонт 2

31−50

85,05

Ремонт 3

51−63

93,15

Модернизация

более 60

76,95

Всего:

356,4

Снос

1%

3,56

Таблица 2.9 — Определение государственной общей площади подлежащей ремонту.

Вид ремонта

Износ, %

Площадь

Ремонт 1

До 30

70,2

Ремонт 2

31−50

43,2

Ремонт 3

51−63

56,7

Модернизация

более 60

99,9

Всего:

Снос

1%

2,7

Таблица 2.10 — Определение частной площади подлежащей ремонту.

Вид ремонта

Износ, %

Площадь

Ремонт 1

До 30

148,5

Ремонт 2

31−50

148,5

Ремонт 3

51−63

Модернизация

более 60

101,25

Всего:

587,25

Снос

1%

5,87

Стоимость ремонта определяется стоимостью заменяемых конструкций и выраженная в количестве минимальных окладов на 1 м2 общей площади в зависимости от принадлежности жилищного фонда.

Стоимость ремонта:

С= Kmin ок* Rmin ок* S (1),

где Kmin ок — количество минимальных окладов;

Rmin ок — размер минимально оклада (400 руб);

Sплощадь.

Таблица 2.5. — Стоимость ремонтов жилищного фонда

Вид ремонта

Муниципальный жилищный фонд, МРОТ 5000

Частный фонд

Ремонт 1

0,7

1,2

Ремонт 2

5,8

Ремонт 3

Модернизация

Снос

Таблица 2.6 — План капитального ремонта муниципального и государственного жилищного фонда.

Вид ремонта

Хар-ка видов ремонта

S м2

Стоимость ремонта, руб

период постройки

износ, %

Ремонт 1

71−2012

До 30

101,25

Ремонт 2

1961;1970

1931;1950

85,05

Ремонт 3

1950;1965

1951;1965

93,15

Модернизация

Более 1965

более 65

76,95

Снос

3,56

Итого:

356,4

Модернизация без сноса

73,39

Вывод: капитальные вложения в капитальный ремонт составят 9 968 225

Таблица 2.7 — Основные показатели плана капитального ремонта муниципального и государственного фонда

Показатели

Расче-е знач. по годам

Всего за расчетный период

Ремонтируемая площадь 100 м²

20,06

20,06

20,06

60,2

Стои-ть ремонта тыс. руб.

Удельная стоимость ремонта тыс. руб.

59 262,4

59 262,4

59 262,4

59 262,4

Определим численность населения по формуле:

N=N — (О-С)/У Где N — чис-ть нас-я которому потребуется новое жилье

N — чис-ть нас-я на конец последнего года расчетного периода О — общая площадь на начало периода С — снос ветхих домов

N=82 400-(80 000−602)/=55,6

Объем нового жилищного строительства на расчетный период расчит-ся по формуле:

S=У — N=23*55,6=1278,8*2000=2 557 600

Где, У — нормативный уровень жилищной обеспеченности Таблица 2.13- Расчет затрат на ремонт муниципального фонда без учета модернизации и сноса

Вид ремонта

Хара-ка видов ремонта

Ремонтируемая площадь тыс. м2

Стоимость ремонта

Период постройки послед. капит. ремонта

Срок службы. лет

Износ %

Ремонт 1

1971 — 2010

До 30

Ремонт 2

1961 — 1970

31−50

75,6

Ремонт 3

1951 — 1960

51−65

82,8

Итого

248,4

Таблица 2.14- Расчет затрат на ремонт муниципального фонда без учета модернизации и сноса

Вид ремонта

Хара-ка видов ремонта

Ремонтируемая площадь тыс. м2

Стоимость ремонта

Период постройки послед. капит. ремонта

Срок службы. лет

Износ %

Ремонт 1

1971 — 2010

До 30

Ремонт 2

1961 — 1970

31−50

50,4

Ремонт 3

1951 — 1960

51−65

55,2

Итого

165,6

Таблица 2.15- Расчет затрат на ремонт муниципального фонда без учета модернизации и сноса

Вид ремонта

Хара-ка видов ремонта

Ремонтируемая площадь тыс. м2

Стоимость ремонта

Период постройки послед. капит. ремонта

Срок службы. лет

Износ %

Ремонт 1

1971 — 2010

До 30

Ремонт 2

1961 — 1970

31−50

Ремонт 3

1951 — 1960

51−65

Итого

Таблица 2.16 — Финансирование ремонтных программ тыс. руб.

Тип фонда

Источники финансирования

Итого

Государ-е

Муниц-е

Сре-ва нас-я

Муниципальный

;

Государственный

;

Частный

;

Всего

;

Определим потребности в новом строительстве. Прогнозируемый объем жилищного строительства подразделяется по источникам финансирования на след группы:

— жилищный фонд, строящийся за счет средств местного бюджета ;

— жилищный фонд, строящийся за счет государственных средств;

— жилищный фонд, строящийся за счет средств населения.

Удельный вес муниципального фонда сост. 30% от прогнозир. объема нов. жил фонда;

60% - доля частного жилья;

— 10% государственный.

Стоимость нов. строительства сост. :

— частн. 50 мин. окладов за м2

— муницип. 25 мин. окладов за м2

Для учета средств на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры величина капитальных вложений должна быть увеличена на 20%.

S=(S + S + S) — C

где С — площадь помещений подлежащих сносу;

S — общая жилая площадь.

Sдоп= (186+74,4+111,6)-12=360 тыс. м2

S=Sнов+ Sдоп=1278,8+360=1638,8*20 000=32776000

Таблица 2.17 — Объем жилищного строительства и капитальных вложений

Источники финансирования

Общая площадь тыс. руб

Объем Капит. вложений

Объемы строительства и капит. вложений по годам расч. периода

Централизованные капит влож.

Кредиты и субсидии

Сре-ва нас-я

270,8

86,2

86,2

86,2

Итого

1278,8

426,2

426,2

426,2

3. Водоснабжение Исходные данные:

— удельный вес воды отпускаемой населению 70%;

— протяженность городской водопроводной сети из расчета 62,5 км на 1350 м² жилой площади. (62,5 * 486 640) / 1350 = 225,7 км;

— стоимость прокладки одного километра водопроводной сети 12 600 минимальных окладов. 12 600 * 4300 * 225,7 = руб.

Таблица 3.1 — Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления

Степень благоустройства жилищного фонда

Норма водопотребления, л в сутки на человека

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления

I. Здания с центральным горячим водоснабжением

1,05

1,2

II. Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и ванными

1,05

1,2

III. Здания, присоединенные к водопроводу и канализации

1,1

1,35

Таблица 3.2 — Укрупненные показатели сметной стоимости строительства головных сооружений водопровода и канализаций, количество минимальных окладов на тыс. м. куб. / ч

Наименование

Производительность головных сооружений, тыс. м. куб./ ч.

До 0,2

0,2−0,4

0,4−0,8

0,8−1,6

1,6−2,9

2,9−4,2

Св. 4,2

Головные сооружения водопровода

0,70

0,60

0,50

0,44

0,40

0,38

0,37

Головные сооружения канализации

1,67

1,60

1,47

1,33

1,20

1,07

1,00

Приводимые укрупненные показатели предполагают расчет производительности головных сооружений:

— для водопровода — как суммы производительностей станции 1 подъема, очистных сооружений и станции 2 подъема;

— для канализации — как суммы производительностей насосной станции и очистных сооружений.

Основным показателем, характеризующим состояние водоснабжения города, является средняя норма душевого водопотребления. Рассчитывается этот показатель как отношение реализованной за сутки воды на питьевые и хозяйственные нужды к средней численности населения.

Потребление воды в сутки одним жителем зависит от состояния водопроводного хозяйства, благоустройства жилищ и других факторов. Нормы душевого потребления приведены в таблице 9. На основе этих показателей и средней численности населения в первом году расчетного периода рассчитывается фактическая средняя норма душевого водопотребления на начало расчетного периода.

Средняя норма душевого водопотребления для последующих лет определяется в зависимости от благоустройства жилищного фонда, достигнутого к концу каждого года, по следующей формуле:

(3.1)

где i — уровень благоустройства;

Н — средняя норма душевого водопотребления в литрах на человека в сутки;

Ni — численность населения, проживающего в домах с различным уровнем благоустройства;

Hi — норма водопотребления в домах с различным уровнем благоустройства.

Рассчитаем среднюю норму душевого водопотребления и суммарный объем хозяйственного водопотребления (таблица 3. 3).

Таблица 3.3 — Расчет средней нормы душевого водопотребления и общего объема хозяйственного водопотребления

Санитарно-технические характеристики здания

Общая площадь, тыс. м2

Средняя норма жилищной обеспеч-ти

Численность населения, тыс. чел.

Норма в/п, л/чел — сутки

Объем в/п, тыс. м3

Неблагоустроенный

15,0

1,2

Благоустроенный Фонд

15,0

8,0

Благоустроенный Современный

15,0

9,6

Итого на начало 1года

15,0

18,8

I

17,7

8,08

1,21

II

17,7

40,4

8,08

III

17,7

32,3

9,69

Итого на конец 1 года

17,7

80,78

18,98

I

20,4

8,16

1,22

II

20,4

40,8

8,16

III

20,4

32,6

9,78

Итого на конец 2 года

20,4

81,6

19,16

I

8,24

1,23

II

41,2

8,24

III

32,9

9,87

Итого на конец 3 года

82,4

19,25

За счет нового строительства, капремонта и других мер по благоустройству, средняя норма жилищной обеспеченности на конец расчетного периода составит 23 м2/чел. Численность населения, проживающая в домах I группы благоустройства увеличится примерно на 38%.Объем водопотребления за счет строительства зданий с водо-газоснабжением возрастет примерно на 11% и составит 76,19 тыс. м3.

Далее определяется производительность головных сооружений водопровода в начале и в конце расчетного периода.

Среднечасовая подача воды станцией I подъема определяется с учетом общего потребления воды, хозяйственно-бытового и промышленного, утечек и неучтенного расхода воды, расхода на собственные нужды станции по следующей формуле:

(3.2)

где Qсут. — суточный объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды;

Yx-n — удельный вес хозяйственно — питьевого водопотребления (70%);

?у — процент утечек и неучтенного расхода воды (10%);

?сут — процент расхода воды на собственные нужды (7%).

Среднечасовая подача воды станцией II подъема определяется по формуле:

(3. 3)

где Qсут.— суточный объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды;

Yx-n — удельный вес хозяйственно — питьевого водопотребления (70%);

?у — процент утечек и неучтенного расхода воды (10%);

Полученные результаты сведем в таблицу 3.4.

Таблица 3.4 — Среднечасовая подача воды станциями I и II подъема

Годы расчетного периода

Показатели

Q сут., тыс. м3

?у, %

?сн, %

Ух-п, %

тыс. м3

тыс. м3

Базисный год

18,8

0,1

0,07

0,7

1,338

1,244

18,98

0,1

0,07

0,7

1,349

1,256

19,16

0,1

0,07

0,7

1,363

1,268

19,25

0,1

0,07

0,7

1,369

1,274

Среднечасовая подача воды станцией I подъема будет увеличиваться пропорционально росту суточного объема водопотребления и на конец расчетного периода составит 1,369 тыс. м3/час (возрастет на 11% по сравнению с базисным годом), станцией II подъема — 1,274 тыс. м3/час.

Средний коэффициент суточной неравномерности водопотребления равен:

(3.4)

где Yn — удельный вес промышленного водопотребления (30%);

Yx-n — удельный вес хозяйственно — питьевого водопотребления (70%);

— коэффициент суточной неравномерности хозяйственно — питьевого водопотребления;

— коэффициент суточной неравномерности промышленного водопотребления;

(3. 5)

где i — коэффициент суточной неравномерности водопотребления в домах с i благоустройством;

Qi — объем водопотребления в домах с i благоустройством, тыс. м3;

Расчет необходимой рабочей производительности станции I подъема производится по среднечасовой подаче воды в сутки максимума, которая определяется по следующей формуле:

(3.6)

Таблица 3.5 — Расчет необходимой производительности станции I подъема

Санитарнотехническая характеристика здания

Q сут., тыс. м3

Yx-n, %

Yn, %

тыс. м3

PI

I

1,2

;

;

II

;

;

III

9,6

;

;

Начало 1-го г.

18,80

1.338

1,39

I

1,21

;

;

II

8,08

;

;

III

9,69

;

;

Конец 1-го г.

18,98

1,349

1,43

I

1,22

;

;

II

8,16

;

;

III

9,78

;

;

Конец 2-го г.

19,16

1,363

1,44

I

1,23

;

;

II

8,24

;

;

III

9,87

;

;

Конец 3-го г.

19,25

1,369

1,46

Из таблицы 3.5 видно, что рабочая производительность станций I подъема увеличится примерно на 11% по сравнению с базисным и составит тыс. м3. Этот рост объясняется, прежде всего, увеличением среднесуточного водопотребления производительности станций I подъема.

Рабочая производительность станции II подъема определяется по формуле:

(3. 7)

где — среднечасовая подача воды стации II подъема;

— средний коэффициент часовой неравномерности водопотребления (находится так же, как Ксн).

Полученные результаты РII сведем в таблицу 3.6.

Таблица 3.6 — Расчет рабочей производительности станции II подъема

Года расчетного периода

тыс. м3

Кчн

РII

Базисный год

1.244

1,17

1,52

1,256

1,19

1,58

1,268

1,19

1,59

1,274

1,21

1,64

Рабочая производительность станции II подъема увеличится на 10% по сравнению с базисным годом и составит 4,81 тыс. м3.

Полученные величины РI и РII округляются в большую сторону до величины кратной мощности насоса, т. е. до 1000 м3/ч. Установленная производительность станций I и II подъема определяется с учетом производительности резервных и находящихся в ремонте насосов (по 2 насоса на каждой станции, производительностью 1000 м3).Производительность головных сооружений соответствует рабочей производительности станции I подъема.

Таблица 3.7 — Расчет необходимой установленной производительности головных сооружений по годам

Года расчетного периода

Станция I подъема

Станция II подъема

Производительность головных сооружений

Установленная производительность головных сооружений

Прирост производительности

Рраб, м3

Р рем, м3

Р уст, м3

Р раб, м3

Р рем, м3

Р уст, м3

Баз год

;

;

;

;

Общая сумма средств, необходимая для увеличения производительности головных сооружений отражена в таблице 10.

Приведенные затраты на строительство головных сооружений определяется по формуле:

(3. 8)

где К — приведенные затраты на строительство головных сооружений;

t — год осуществления капвложений;

Kt — объем капвложений в году t;

Eнп— норматив приведения разновременных затрат (0,10)

В связи с тем, что нет прироста производительности существующих станций достаточно, т. е. не нужно строить новые головные сооружения.

Увеличение протяженности водопроводных сетей пропорционально увеличению жилой площади в городе. Общая площадь составит 695 200 тыс. м2, новая жилая площадь составит 486 640 тыс. м?.

Протяженность городской водопроводной сети из расчета 62,5 км на 1350 м? составит 225,7 км.

Вывод: капитальные вложения в развитие водоснабжения города составят 2 092 552 руб.

4. Канализация

Расчетный расход сточной жидкости складывается из расчетов жилой застройки и промышленных предприятий. Количество бытовых сточных жидкостей определяется исходя из численности населения и норм водоотведения в зависимости от уровня благоустройства жилого фонда.

Исходные данные:

— удельный вес бытовой сточной жидкости 70%;

— протяженность городской канализационной сети из расчета 36,2 км на 1350 м2 жилой площади. (695 200*0,7)/1350*36,2 = 13,2 км;

— стоимость прокладки 1 км канализационной сети 20 700 минимальных окладов. 20 700 * 13,2 * 4300 = 1 174 932 000 руб.

К концу расчетного периода 15% от протяженности канализационной сети требует капитального ремонта.

Стоимость капитального ремонта составит 800 тыс. руб. за 1 км.

Расчетный расход сточной жидкости складывается из расходов, поступающих от жилой застройки и промышленных предприятий.

Количество бытовой сточной жидкости определяется исходя из численности населения, проживающего в канализованном жилом фонде, и норм водоотведения, дифференцированных в зависимости от уровня благоустройства жилого фонда.

Нормы водоотведения для зданий с различным благоустройством равны нормам водопотребления в этих же зданиях.

Таблица 3.1 -Расчет среднесуточного расхода бытовых сточных вод

Санитарно-технические характеристики здания

Общая площадь, тыс. м2

Средняя норма жилищной обеспеч-ти

Численность населения, тыс. чел.

Норма в/п, л/чел — сутки

Объем в/п, тыс. м3

Неблагоустроенный

15,0

1,2

Благоустроенный Фонд

15,0

8,0

Благоустроенный Современный

15,0

9,6

Итого на начало 1года

15,0

18,8

I

17,7

8,08

1,21

II

17,7

40,4

8,08

III

17,7

32,3

9,69

Итого на конец 1 года

17,7

80,78

18,98

I

20,4

8,16

1,22

II

20,4

40,8

8,16

III

20,4

32,6

9,78

Итого на конец 2 года

20,4

81,6

19,16

I

8,24

1,23

II

41,2

8,24

III

32,9

9,87

Итого на конец 3 года

82,4

19,25

Мощность насосных станций канализации проектируется на максимальный часовой расход сточной жидкости :

(4. 1)

где Qср.сут — среднесуточное количество сточных вод;

— коэффициент суточной неравномерности водоотведения;

— коэффициент часовой неравномерности водоотведения.

и

принимаются равными аналогичным коэффициентам для водоснабжения.

Полученные результаты отразим в таблице 3.2

Полученная величина Q округляется в большую сторону до величины кратной мощности насоса, т. е. до 1000 м3/ч. Установленная производительность определяется с учетом производительности резервных и находящихся в ремонте насосов (по одному в резерве и ремонте).

Производительность очистных сооружений соответствует рабочей производительности насосной станции (Таблица 3.4).

Таблица 4.2 — Расчет установленной производительности головных сооружений

Годы расчетного периода

Показатели

Q сут., тыс. м3

?у, %

?сн, %

Ух-п, %

тыс. м3

тыс. м3

Базисный год

18,8

0,1

0,07

0,7

1,338

1,244

18,98

0,1

0,07

0,7

1,349

1,256

19,16

0,1

0,07

0,7

1,363

1,268

19,25

0,1

0,07

0,7

1,369

1,274

Полученная величина Q округляется в большую сторону до величины кратной мощности насоса, т. е. до 1000 м3/ч. Установленная производительность определяется с учетом производительности резервных и находящихся в ремонте насосов (по одному в резерве и ремонте).

Производительность очистных сооружений соответствует рабочей производительности насосной станции (Таблица 3.7).

Таблица 4.3 — Расчет установленной производительности головных сооружений

Годы расчетного периода

Показатели

Q макс. насосной станции тыс. м3

Q рем.2 насоса тыс. м3

Q уст. тыс. м3

Q очистных соор. тыс. м3

Q голов. соор. тыс. м3

Qприрост произво-ти

Базисный год

;

;

;

;

Так как не наблюдается прирост производительности головных сооружений канализации, то капитальные вложения производиться не будут.

Увеличение протяженности водопроводных сетей пропорционально увеличению жилой площади в городе. Общая площадь составит 695 200 тыс. м2, новая жилая площадь составит 486 640 тыс. м?.

Протяженность городской водопроводной сети из расчета 36,2 км на 1350 м? составит 13,2 км.

Капитальные вложения в строительство канализационных сетей 20 700 * 4300 * 13,2 = 1 174 932 000 руб.

Вывод: суммарные капиталовложения в развитие канализации города составят 1 174 932 000 руб.

5. Теплоснабжение

Исходные данные:

Протяженность тепловых сетей на начало периода 69,87 км.

Норма потребления горячей воды в жилых зданиях 105 л/сутки-чел.

Производительность станций теплоснабжения от 58 до 116 мВт.

Удельные капитальные вложения в строительство станций теплоснабжения — 693 минимальных оклада на 1 мВт.

Удельная стоимость прокладки тепловых сетей — 16 минимальных окладов погонный метр.

Удельная стоимость капитального ремонта тепловых сетей — 9 минимальных оклада на 1 погонный метр.

Необходимо определить годовые тепловые расходы на начало и конец периода и объем капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения.

Годовые расходы тепловой энергии по видам тепловых нагрузок вычисляются на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий.

Таблица 5.1 — Нормы потребления энергии в общественных учреждениях и предприятиях коммунально-бытового обслуживания

Наименование учреждений

Расчетная единица измерения

Число расчетных ед.

Уд. объем зданий расчет. ед., м3

Расчетная t внутреннего воздуха, С?

Отопительная хар-ка Вт / (м3 * К)

Вентиляционная хар-ка Вт / (м3 * К)

Норма расхода горячей воды л-сут./ чел.

Уд. расход эл. энергии кВт * ч. / чел.

Уд. расход газа МДж * чел. / год

Детские учреждения

Место

0,44

0,12

Школы, учебные заведения

Учащиеся

0,40

0,12

Лечебные учреждения: больницы

Койка

13,5

0,48

0,34

Поликлиники

Посещения

0,48

0,29

Культурно-просветительские учреждения

Место

0,45

0,46

;

Торговые предприятия

Рабочее место

0,47

0,46

;

Предприятия общ. питания

Рабочее место

0,40

0,80

Учреждения бытового обслуживания

Рабочее место

0,50

0,20

Коммунальные Предприятия: бани

Место

0,32

1,2

;

прачечные

Тонны сухого белья

0,44

1,0

;

Гостиницы

Место

0,45

0,35

Прочие организации и учреждения обслуживания

Человек

0,44

0,12

Расход тепловой энергии на отопление жилых зданий определяется для муниципального и государственного и отдельно для частного фонда.

Для расчета годовых расходов тепловой энергии необходимо вычислить ее часовые расходы.

Рассчитаем часовые расходы тепловой энергии для жилых зданий (начало периода):

Vзд жил. = 70 м3 * 80 000= 5 600 000 м3

Vзд общ. = 5 600 000*20%=1 120 000 м3

Vзд нач. = 13 440 000 м3

Часовые расходы тепловой энергии на нужды теплоснабжения жилых и общественных зданий вычисляется по формуле:

(5.1)

где Qо — расчетный тепловой расход тепловой энергии на отопление жилых и общественных зданий;

tвн — расчетная температура воздуха отапливаемых помещений (18 С);

tpo — температура наружного воздуха за отопительный период (-25 С);

Vзд — наружный строительный объем здания м3 (в расчетах принимается, что норма объема жилых зданий на 1 чел. составляет 70 м3.)

q0 — удельная отопительная характеристика здания (0,45).

Годовой расчет тепловой энергии на отопление вычисляется по формуле:

(5.2)

где Qо — расчетный тепловой расход тепловой энергии на отопление жилых и общественных зданий, МВт-ч;

no — продолжительность отопительного периода (205 дн.);

tсрo — средняя температура наружного воздуха за отопительный период (-3,2оС).

Рассчитаем часовые расходы тепловой энергии для жилых зданий.

Vзд на начало периода = 70 м3 * 80 000= 5 600 000 м3

tвн=180C, tро= - 250С, q0=0,45

Qо нач. = 5 600 000 * 0,45 * (18 — (-25)) * 10-6 = 108,36 МВт-ч.

Qгод = 3,6 * 108,36 * ((18+3,2) * 24 * 205/18+3,2) = 940 428,9

Для жилых зданий годовой расход тепловой энергии на отопление (по формуле 5.2) = 940 428,9 ГДж;

Аналогично ведется расчет для общественных зданий.

Таблица 5.2 — Часовой и годовой расходы тепловой энергии на отопление для общественных зданий

Наименование учреждения

Объем здания на н.п., м2

Объем здания на к.п., м2

Qо на начало периода, МВт

Qо на конец периода, МВт

Qо на начало периода, ГДж

Qо на конец периода, ГДж

Детские учреждения

4,08

4,21

36 132,48

37 283,76

Школы, уч. завед.

8,25

8,51

75 364,56

Лечеб. учр.: больницы

4,01

4,13

35 512,56

36 575,28

Поликлин.

0,57

0,59

5047,92

5225,04

Культ.-просветите-е учрежд.

4,64

4,78

41 091,84

42 331,68

Торговые предп.

3,23

3,33

28 604,88

29 490,48

Предприятия общ. пит-ия

1,65

1,71

14 612,4

15 143,76

Учр. быт-го обслуж-ия.

1,03

1,06

9121,68

9387,36

Кому-е предп.

0,18

0,19

1594,08

1682,64

Прачечные

0,91

0,93

8058,96

8236,08

Гостиницы

0,92

0,95

8147,52

8413,2

Проч. орг-ии и учр. обс-ия

3,78

3,89

33 475,68

34 449,84

Итого

303 583,6

Расчет часового расхода тепловой энергии на вентиляцию рассчитывается только для общественных зданий и находиться по формуле:

(5.3)

где qв — удельная вентиляционная характеристика здания (0,7 Вт. м3); tро — расчетная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции (-25оС).

Расчет годовых расходов тепловой энергии на вентиляцию находится по формуле:

(5.4)

Таблица 5.3 -Часовой и годовой расходы тепловой энергии на вентиляцию для общественных зданий

Наименование учреждения

Объем здания на н.п., м2

Объем здания на к.п., м2

Qв на начало периода, МВт

Qв на конец периода, МВт

Qгод на начало периода, ГДж

Qгод на конец периода, ГДж

Детские учреждения

1,11

1,14

Школы, уч. завед.

2,47

2,55

Лечеб. учр.: больницы

2,84

2,92

Поликлин.

0,34

0,35

Культ.-просветите-е учрежд.

4,74

4,88

Торговые предп.

3,16

3,25

Предприятия общ. пит-ия

3,31

3,41

Учр. быт-го обслуж-ия.

0,41

0,42

Кому-е предп.

0,68

0,71

Прачечные

2,06

2,12

Гостиницы

0,72

0,74

Проч. орг-ии и учр. обс-ия

1,03

1,06

Итого

Расчет часового расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение находиться по формуле:

(5.5)

где qн.с — норма потребления горячей воды на расчетную единицу (105л/сут.чел.);

m — число расчетных единиц потребления на 1000 жителей;

t гв и tхв — емпература горячей и холодной воды (55 и 5);

Т — период потребления горячей воды (24).

Годовой расход электроэнергии на горячее водоснабжение определяется по формуле:

=3,6(224+0,36*n?)*2,4 (5.6)

где — среднесуточный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение (МВт-ч);

n0 — продолжительность отопительного периода (205).

Для жилых зданий часовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение рассчитывается только на людей, живущих в домах с I уровнем благоустройства, и на начало расчетного периода равен:

= 105 / 24 * 80 000 * (55 — 5) * 10-6 = 17,5 МВт-ч.

Для жилых зданий годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение на начало расчетного периода:

= 3,6 * 17,5* (224 + 0,36 * 205) * 24 = 45 027,36 ГДж.

Для общественных зданий часовой и годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение приведен в таблице 5.4.

Таблица 5.4 -Часовой и годовой расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение для общественных зданий

Наименование учреждения

Объем здания, м2

Qг.в на начало периода, МВт

Qгод на начало периода, ГДж

Детские учреждения

0,005

12,86

Школы, уч. завед.

0,003

7,71

Лечеб. учр.: больницы

0,005

12,86

Поликлин.

0,0004

1,029

Культ.-просветите-е учрежд.

0,001

2,57

Торговые предп.

0,0014

3,602

Предприятия общ. пит-ия

0,0016

4,11

Учр. быт-го обслуж-ия.

0,0001

0,25

Кому-е предп.

0,015

38,59

Прачечные

0,625

1608,12

Гостиницы

0,002

5,14

Проч. орг-ии и учр. обс-ия

0,01

25,72

Итого

1722,56

Таблица 5.5 -Расчет потребления тепловой энергии на коммунально-бытовые нужды города

Потребитель

Годовые расходы тепловой энергии, ГДж

отопление

вентиляция

горячее водоснабжение

Жилые здания

940 428,9

;

45 027,36

Общественные здания

1722,56

Всего

1 234 890,9

46 749,92

Вывод: годовые расходы в развитие теплоснабжения города -1 182 081 641 ГДж.

6. Электроснабжение

Исходные данные:

-уд. норма потребления электроэнергии на внутриквартирные нужды (без приготовления пищи): Wуд =320 кВт*ч/чел.

— уд. Норма расхода электроэнергии на лифт: Wуд = 40 кВт*ч/чел.

Расход энергии:

Начало периода

Wж кв. = Wуд * N * 10-3 =320*80 000* 10-3 =25 600 кВт*ч/год.

Wж л. = Wуд * N * 10-3 =40*82 400* 10-3 = 3296 кВт*ч/год.

W жил.общ.= Wж кв + Wж л. = 28 896 кВт*ч/год.

Nчисленность населения

— конец периода:

Wж кв. =320*82 400* 10-3 =26 368 кВт*ч/год.

Wж л. =40*82 400* 10-3 =3296 кВт*ч/год.

W жил.общ.= Wж кв + Wж л. = 29 664 кВт*ч/год.

Общественные здания:

Wобщ = Wуд * m * N * 10-3

m — число удельной емкости

Wуд — удельная норма расхода электроэнергии на единицу емкости Прирост эл. энергии: Woк. — Woн. = 468,5кВт*ч/год = 1 МВт Затраты на строительство электростанций на 1МВт = 11 000 min окладов:

Таблица 6.1-норма потребления электроэнергии общественных зданий

Наименование учреждения

m*W (число расченых ед. на 1000 жителей*уд. Расход эл. Энергии, кВт*ч/чел.

Wo начало периода кВт*ч/год

Wo конец периода, кВт*ч/год

Детские учреждения

Школы, уч.завед.

988,8

Лечеб. учр.: больницы

667,44

Поликлин.

576,8

Культурно-просветительские учреждения

Тооговые предприятия

Предприятия общ. пит-ия

Учр. бытового обслуживания

164,8

Коммунальные предприятия

185,4

прачечные

1087,7

Гостиницы

123,6

Проч. организации и учр. обс-ия

12,36

Итого

16 084,5

1*11 000*4300=4 432 010 000 руб.=43,3 млн руб.

Протяженность электросетей составляет 0,07 м на 1 м2 общей площади:

0,07*614 468 000=43012760 м = 43 013 км Стоимость прокладки электросетей = 450 min окладов на 1 км сетей:

450*4300*43 013=83230155000 руб.

Вывод: общие затраты в электроснабжении составят 83 230 155 000 руб.

7. Газоснабжение В жилом секторе города природный газ используется для приготовления пищи в 100% квартир.

Удельная норма потребления газа в жилых квартирах Qpн = 33,52 МДж/чел.:

— с газовыми плитами и централизованным горячим водоснабжением — 100 м3 /(чел.-год)

— удельная стоимость прокладки газового потребления — 2 минимальных оклада за 1 погонный метр

— удельные капиталовложения в строительство газовых сетей низкого давления — 0,9 МРОТ на человека

— расход газа 1 ГРП=3 млн. м3 /год

— стоимость строительства ГРП — 448 минимальных окладов.

Годовой расход газа в жилых квартирах на горячее водоснабжение и приготовление пищи определяется как сумма произведений численности населения, проживающего в квартирах с определенным уровнем благоустройства, на соответствующую удельную норму потребления газа:

V n.n. = Ч*W удi (7.1)

Ч — численность населения.

W удi— удельная норма потребления газа в домах с соответствующем уровнем благоустройства, (100 м3/чел.год).

V n.n =80 000*100=8 000 000м3 /год; Vк.n =82 400*100=8 240 000 м3 /год Расход газа учреждениями и предприятиями коммунального обслуживания определяется по формуле:

(7.2)

Vгодовой расход газа в учреждениях и предприятиях обслуживания

Vуд — норма удельного расхода газа на расчетную единицу потребления, МДж/год

m — число расчетных единиц на 1000 человек

N — численность населения, тыс. чел.

Vнач.=((3800*90)+(240+2900)+(13,5*3200)+(35*84)+(40*20 000)+(10*2200)+(6*3600)+(1*75)*80)/33,52=4 600 990,45 МДж/год

V к. =(1 927 815*82,4)/33,52=4 901 263,61 МДж/год Расход газа на нужды централизованного теплоснабжения определяется по формуле:

(7.3)

?Qгод — суммарный годовой расход тепловой энергии

1,15 — коэффициент, учитывающий потери энергии в тепловых сетях, расходы на собственные нужды;

.?ц.т — КПД системы централизованного теплоснабжения (0,8)

На начало расчетного периода:

V ц. т =1,15*(24 674 440/33,52*0,8)=1 058 791,2 м3/год На конец расчетного периода:

V ц. т =1,15*(24 744 694/26,8)=1 061 805,8 м3/год Общий годовой расход газа на коммунальные нужды по городу:

— начало периода:80 000 +4 600 990,45 +1 058 791,2=5 739 781,65 МДж/год

— конец периода: 82 400+4901263,61 +1 061 805,8= 6 045 469,41 МДж/год Прирост потери газа: 6 045 469,41 — 5 739 781,65=305 687,76 МДж/год Суммарные капитальные вложения в развитие системы газоснабжения города складываются из затрат на прокладку газовых сетей высокого и низкого давления и стоимости газораспределительных пунктов, которые будут построены в течение расчетного периода.

Дополнительное число ГРП: 305 687,76/3 000 000=1

Стоимость:1*448*4300=1 926 400 руб.

Стоимость газовых сетей низкого давления определяется по формуле:

З н.д. = (Nк — Nн)*Ку (7.4)

Nк, Nн — численность населения на начало и конец расчетного периода, чел;

Ку — удельные капитальные вложения в строительство газовых сетей низкого давления, руб./чел.(0,9)

Зн.д. = (82 400 — 80 000)*(0,9*4300)=9 288 000 руб.

Прирост протяженности сетей высокого давления пропорционален приросту общей площади жилого фонда равен 0,03 м на 1 м2 в общей площади. Стоимость газопровода высокого давления 2 МРОТ на 1 км погонного метра.

(614 468 000−2 498 000)*0,03=18 359 100 м2

18 359 100*2*4300=157 888 260 000 руб.

Общие кап. вложения в развитие системы газоснабжения города:

9 288 000+1926400+157 888 260 000=15817412000 руб.

8. Городское благоустройство

Исходные данные:

— протяженность городских улиц и проездов 238 км.

— площадь городских зеленых насаждений 340 га.

— протяженность освещаемых проездов 32,13 км.

Таблица 8.1 — Исходные данные по площади улиц в старой части города

Категория улиц

Ширина элементов поперечного профиля, м

Протяженность, %

Примечание

проезжая часть

тротуары

1. Магистральные улицы общегородского значения

7 (3,64)

Борт гранитный

2. Магистральные улицы районного значения

10 (5,2)

Борт гранитный

3. Улицы местного значения

38 (19,76)

Борт бетонный

4. Проезды

1,5

45 (23,4)

-//;

Итого:

100 (52)

Протяженность бортов магистральных улиц общегородского значения в 3,6 раза больше протяженности самих улиц. Протяженность бортов магистральных улиц районного значения и улиц местного значения в 1,8 раза больше протяженности этих улиц. Протяженность бортов проездов равна длине проездов.

Таблица 8.2 -Исходные данные для расчета площади элементов улиц в новых районах города

Категория улиц

Ширина элементов поперечного профиля, м

Протяженность, %

Примечание

проезжая часть

тротуары

1. Магистральные улицы общегородского значения

7 (2,128)

Борт гранитный

2. Магистральные улицы районного значения

10 (3,04)

Борт бетонный

3. Улицы местного значения

38 (11,552)

-//;

4. Проезды

3,5

1,5

45 (13,68)

-//;

Итого:

100 (30,4)

Таблица 8.3 — Исходные данные для расчета капитальных вложений в дорожное хозяйство города

Виды работ

Средняя стоимость, количество минимальных окладов на ед. измерения

Кол-во единиц изм/

I. Новая часть города

Устройство цементобетонного покрытия на проезжей части магистральных улиц общегородского значения, кв. м

0,73

46,816

Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части магистралей районного значения, кв. м

0,65

42,56

Устройство асфальтобетонного покрытия на щебеночном основании на проезжей части улиц местного значения и проездах, кв. м

0,49

69,312

Устройство тротуаров, кв. м

0,21

50,464

Установка гранитного борта, м

1,51

468,16

Установка бетонного борта, м

0,65

383,04

Прочие дорожные работы в городе

10% стоимости дорожно-строительных работ в городе

II. Старая часть города

Реконструкция существующих улиц, кв. м

Укладка слоя асфальтобетона толщиной 5 см по черному щебню и булыжной мостовой

0,21

290,16

Устройство тротуаров из железобетонных плит на песчаном основании

0,33

29,016

Ремонт асфальтобетонного покрытия

0,27

58,032

Капитальный ремонт существующих улиц: наращивание асфальтобетонного слоя толщиной 3 см на существующих тротуарах

0,15

14,51

Прочие работы по реконструкции и капитальному ремонту

10% стоимости основных работ

Таблица 8.4 — Исходные данные для расчета капитальных вложений в озеленение города

Виды зеленых насаждений

Удельный вес видов зеленых насаждений %

Площадь зеленых насаждений, кв. м на 1 жителя в конце расчетного периода

Стоимость закладки 1 га зеленых насаждений, количество минимальных окладов

Всего зеленых насаждений общего пользования

;

в том числе:

общегородских

жилых районов

жилых микрорайонов

Благоустройство территории

Важнейшей составной базой современного городского хозяйства является внешнее благоустройство города. В его состав входят:

— дорожное хозяйство (дороги, мосты, тротуары, водостоки и т. д.);

— зеленое хозяйство (городские зеленые насаждения, защитные зеленые зоны, питомники декоративных растений);

— санитарная очистка (уличная и домовая);

— уличное освещение;

— водоемы;

— элементы архитектуры малых форм.

Необходимо рассчитать объемы капитальных вложений в развитие дорожного и зеленого хозяйств, имеющих значительный удельный вес в общем объеме затрат на благоустройство. Чтобы учесть затраты на развитие остальных элементов благоустройства, необходимо полученную сумму увеличить на 20%.

Необходимо определить объемы дорожно-строительных работ в связи с расширением территории города, а также объемы работ по реконструкции и капитальному ремонту дорожных объектов. Протяженность улиц во вновь застраиваемых районах принимается из расчета 1 м на 1 жителя, проживающего в новом районе, и составляет 30,4 км. Также в течение расчетного периода 10% площади проезжей части всех улиц в старой части города требуют реконструкции и 20% - капитального ремонта. Кроме того, за этот же период необходимо реконструировать 5% площади существующих тротуаров и 10% площади существующих тротуаров капитально отремонтировать.

Таблица 8.5 — Расчет капитальный вложений в дорожное хозяйство города

Виды работ

Сумма, руб

I. Новая часть города

Устройство цементобетонного покрытия на проезжей части магистральных улиц общегородского значения, кв. м

146 955,42

Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части магистралей районного значения, кв. м

118 955,2

Устройство асфальтобетонного покрытия на щебеночном основании на проезжей части улиц местного значения и проездах, кв. м

146 040,38

Устройство тротуаров, кв. м

45 568,99

Установка гранитного борта, м

3 039 762,88

Установка бетонного борта, м

1 070 596,8

Прочие дорожные работы в городе

45 787,97

Итого

4 494 712,44

II. Старая часть города

Реконструкция существующих улиц, м2:

Укладка слоя асфальтобетона толщиной 5 см по черному щебню и булыжной мостовой

262 014,48

Устройство тротуаров из железобетонных плит на песчаном основании

41 173,71

Ремонт асфальтобетонного покрытия

67 375,15

Капитальный ремонт существующих улиц:

наращивание асфальтобетонного слоя толщиной 3 см на существующих тротуарах

9358,95

Прочие работы по реконструкции и капитальному ремонту

37 992,23

Итого

417 914,52

Площади городских зеленых насаждений на начало и на конец расчетного периода приведены в таблице 4. Рассчитаем капитальные вложения в озеленение города (таблица 8.6).

Таблица 8.6 — Расчет капитальных вложений в озеленение города

Виды зеленых насаждений

Площадь зеленых насаждений на начало периода, га

Площадь зеленых насаждений на конец периода, га

Стоимость 1 га, руб

Затраты, руб

Всего зеленых насаждений общего пользования

49,4

;

в том числе:

Общегородских

220,8

22,8

жилых районов

158,4

16,4

жилых микрорайонов

100,8

10,3

Капитальные вложения в благоустройство города составят:

(4 494 712,44+417 914,52+171 416 920) * 1,2 = 211 595 456 рублей

9. Городской пассажирский транспорт Система городского транспорта включает в себя:

— средства передвижения;

— обслуживающие объекты (стоянки, депо, станции технического обслуживания)

1) число перевезенных автобусом пассажиров (начало периода):

Пi = Минв * Кв * Рср * Vэ * ?* Д (9.1)

Минв — инвентарное число единиц подвижного состава (возьмем 60)

Кв — коэффициент выпуска парка i-того вида транспорта (0,7)

Рср — среднесуточная продолжительность работ транспорта (16 часов)

Vэ — средняя эксплуатационная скорость (20 км/час)

? — число пассажиров на 1 машину (7 чел.)

Д — число дней работы (365)

Пн= 60*0,7*16*20*7*365=34 339 200 чел.

2)общая подвижность населения:

Р= П/Н (9.2)

Пчисло перевезенных пассажиров Нчисленность населения Р=34 339 200/80000=430

3) количество инвентарного числа единиц подвижного состава на конец расчетного периода:

Минв.=(Р*численность населения в конце периода)/(Квср*Vэ*?*Д)(9.3)

Минв.=(430*82 400)/(0,7*16*20*7*365)=62 машины

4) число перевезенных автобусом пассажиров (конец периода):

Пк.=62*0,7*16*20*7*365=35 483 840 чел.

5) годовой объем работы каждого транспорта:

П год.=П.* Li (9.4)

П — число перевезенных автобусом пассажиров

Li — протяженность путей П год.н.=34 339 200*88=3 021 849 600 чел.-км П год.к.=35 483 840*(88+14,7)=3 644 190 368 чел.-км

6) потребное число подвижного состава:

WД = (9.5)

— коэффициент = 0,9, учитывающий что часть перевозок будет осуществляться индивидуальным пассажирским транспортом

? — коэффициент сезонной неравномерности потока (1)

t — вместимость подвижного состава (65)

d — средний коэффициент наполняемости (0,35)

r- % перевозок, осваиваемый подвижным составом данной вместимости (50)

WДн = (3 021 849 600*0,9*1*50)/(365*20*16*65*0,35*1000)=52 шт.

WДк. = 1 639 885 666 500/2657200000= 62 шт.

7) стоимость автобусов:

62−52=10 шт.

400*4300*10=17 200 000 руб.

8) стоимость машино-мест:

320*4300*10=13 760 000 руб.

Экономию финансовых средств можно провести за счет увеличения коэффициента выпуска. При коэффициенте выпуска равном 0,8 :

1)П= 52*0,8*16*20*7*365=34 012 160 чел.

2) Рн=34 012 160/80000=426

3)Минв.= (426*82 400)/(365*7*20*16*0,8)=54 машин

4)Пк=54*0,8*16*20*7*365=35 320 320 чел.

5)Пгод.н=34 012 160*88=2 993 070 080 чел.-км Пгод. к=35 320 320*102,7=3 627 396 864 чел.-км

6)WДн =(2 993 070 080*0,9*1*50)/2 657 200 000=51 шт.

WДк. =(3 627 396 864*0,9*1*50)/2 657 200 000=163/3=54 шт.

7)54−51=3 шт.

3*400*4300=5 160 000 руб.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой