Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Оптимизация и системное проектирование развития сетей мобильной связи

КурсоваяПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Рисунок 5.1 — Динамика изменения прироста нагрузкив г. Энск в зависимости от базового тарифа Рисунок 5.2 — Динамика изменения прироста нагрузкив г. Бенск в зависимости от базового тарифа Рисунок 5.3 — Динамика изменения прироста нагрузкив г. Тимск в зависимости от базового тарифа. Задача оптимизации системных технико-экономических параметров сети мобильной связи сводится к нахождению оптимального… Читать ещё >

Оптимизация и системное проектирование развития сетей мобильной связи (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Курсовая работа по курсу «Проектирование телекоммуникационных сетей с подвижными объектами»

«Оптимизация и системное проектирование развития сетей мобильной связи»

1. Введение

2. Вариант задания № 18

3. Расчёт потенциального спроса

3.1 Число жителей r-ых территорий и тел. плотность на начальный год прогноза

3.2 Телефонная плотность на прогнозируемую перспективу

4. Планируемая динамика роста числа абонентов

4.1 Математическое ожидание числа пользователей r-ых территорий

4.2 Математическое ожидание приращения числа пользователей r-ых территорий

5. Трафик нагрузок по r-ым территориям

6. Параметры технической инфраструктуры

6.1 Трафик базовых станций

6.2. Количество изначально-вводимых BTS (2010г.) и дополнительно вводимых (2011;2014гг.)

6.3 Количество изначально-вводимых BSC (2010г.) и дополнительно вводимых (2011;2014гг.)

7. Расчет стоимости строительства и расходов на эксплуатацию сети

7.1 Капитальные затраты Таблица 7.1.1 — Аппроксимация составляющих стоимости строительства СМС

7.1.1 Стоимость строительства MSC

7.1.2 Стоимость строительства BSC

7.1.3 Стоимость строительства BTS

7.1.4 Стоимость строительства TRAU

7.1.5 Стоимость строительства соединительных ЦРРЛ (ИКМ-30)

7.1.6 Стоимость строительства прочего оборудования (ЗИП, антенны, кабели, КПП) и строительно-монтажные работы

7.1.7 Программное обеспечение

7.1.8 Суммарные капитальные затраты

7.2 Эксплуатационные расходы

7.2.1 Зависящие от числа абонентов СМС

7.2.2 Зависящие от стоимости сети (амортизация, обслуживание кредитов)

7.2.3 Общие эксплуатационные расходы

8. Расчет доходов и критериев оптимальности

9. Расчет зоны покрытия

10. Заключение

11. Литература

1. Введение

Целью оптимизации и системного планирования является оптимальный с позиций принятой концепции (миссии компании-оператора) выюор и технико-экономическое обоснование основных системных параметров развития сетей мобильной связи — ёмкости и роста числа абонентов по годам и территориям; видов, качества и объёма услуг; трафиков нагрузки; структуры и производительности основных топологических компонентов сети; стоимости строительства сети и инвестиций, затрат на эксплуатацию, тарифов на услуги, доходов, прибыли и эффективности затрат (рентабельности).

В данном курсовом проекте используется методика модельно-аналитических рыночных прогнозов платёжеспособного спроса на услуги мобильной связи. Модель тарифов строится в данном случае в виде последовательности тарифных интервалов на конкретные услуги связи в диапазоне прогнозируемых лет; делаются допущения о величине приемлемой для бюджета семьи доли затрат на оплату услуги связи, а потенциальный спрос задаётся через прогнозируемое приращение телефонной плотности некоторой территории на перспективу её социально-экономического развития.

2. Вариант задания № 18

Город

Удельная нагрузка, Эрл/МА

Вероятность блокировки, Pb

Исходная плотность, МАП, %%

Показатель эластичности спроса, zrЧ1000

Численность населения, тыс.чел.

Энск

0.008

0.02

19.3

2.9

1 500 000

Бенск

0.006

0.05

18.1

3.4

175 000

Тимск

0.005

0.05

16.1

2.7

125 000

Критерий оптимизации — максимум рентабельности Ограничение на срок окупаемости: LDPB? 3 года

3. Расчёт потенциального спроса

3.1 Число жителей r-ых территорий и телефонная плотность (PRTOD) на начальный год прогноза

Город

Численность населения, тыс.чел.

Исходная плотность, МАП, %%

Энск

1 500 000

19.3

Бенск

175 000

18.1

Тимск

125 000

16.1

В соответствии с заданием курсового проектирования:

3.2 Телефонная плотность на прогнозируемую перспективу

Прогнозируемую телефонную плотность (PRTOM) вычислим на основании исходной, приняв за исходный — 2010 год. Предположим при этом, что ежегодно плотность мобильных аппаратов возрастает на 7%.

Таблица 3.2.1 — Прогнозируемая плотность МАП (%)

Городгод

Энск

19,30

20,65

22,10

23,64

25,30

Бенск

18,10

19,37

20,72

22,17

23,73

Тимск

16,10

17,23

18,43

19,72

21,10

Тогда потенциальный спрос (Nrpot) на услуги связи:

ПС = число жителей Ч прогнозируемая плотность;

Таблица 3.2.2 — Платёжеспособный потенциальный спрос на услуги связи

Город

Энск

289 500,00

309 765,00

331 448,55

354 649,95

379 475,44

Бенск

31 675,00

33 892,25

36 264,71

38 803,24

41 519,46

Тимск

20 125,00

21 533,75

23 041,11

24 653,99

26 379,77

Условно примем, что количество пользователей, потенциально нуждающихся в услугах конкретного оператора связи, составляет 50% от потенциального спроса.

Таблица 3.2.3 — Спрос на услуги оператора

Город

Энск

154 882,50

165 724,28

177 324,97

189 737,72

Бенск

15 837,5

16 946,13

18 132,35

19 401,62

20 759,73

Тимск

10 062,5

10 766,88

11 520,56

12 327,00

13 189,88

4. Планируемая динамика роста числа абонентов

Выразим косвенно через динамику снижения годовых тарифов на услуги мобильной связи: б1? б2? …? бj-1? бj,

где бj — коэффициент понижения тарифа Tj j-го года работы сети относительно базового тарифа Tb

б1

б2

б3

б4

б5

1,00

0,84

0,75

0,72

0,67

4.1 Математическое ожидание числа пользователей r-ых территорий

Из числа потенциально нуждающихся, которые в состоянии оплатить годовые тарифы Tj в j-ом году в функции от базового тарифа Tb (полагаемого равным ежегодной оплате за услуги связи: трафик, абонентская плата и плата за дополнительные услуги):

Nrj (Tb) = NrjpotЧexp (-zr*бj*Tb), где j = 1,2,…

Nrjpot — количество пользователей, потенциально нуждающихся в услугах оператора связи (таблица 3.2.3);

zr — показатели эластичности спроса r-ых территорий бj — коэффициенты понижения тарифа

Tb — базовый тариф Таблица 4.1.1 — Математическое ожидание числа пользователей г. Энск

Тариф

108 311,15

121 397,07

133 329,75

143 909,42

156 232,10

93 691,56

107 475,91

119 590,74

129 642,94

141 768,11

81 045,29

95 151,16

107 267,47

116 790,77

128 643,20

70 105,98

84 239,74

96 214,05

105 212,70

116 733,40

60 643,24

74 579,58

86 299,64

94 782,43

105 926,21

52 457,75

66 027,20

77 406,86

85 386,16

96 119,55

45 377,12

58 455,56

69 430,44

76 921,40

87 220,79

39 252,22

51 752,19

62 275,96

69 295,78

79 145,88

33 954,05

45 817,53

55 858,71

62 426,14

71 818,54

29 371,01

40 563,42

50 102,73

56 237,52

65 169,57

25 406,58

35 911,83

44 939,87

50 662,40

59 136,17

Таблица 4.1.2 — Математическое ожидание числа пользователей г. Бенск

Тариф

11 272,66

12 736,08

14 051,06

15 188,77

16 530,63

9 510,35

11 041,26

12 369,06

13 438,94

14 751,06

8 023,55

9 571,97

10 888,40

11 890,70

13 163,07

6 769,18

8 298,20

9 584,99

10 520,82

11 746,03

5 710,92

7 193,94

8 437,60

9 308,77

10 481,54

4 818,10

6 236,63

7 427,56

8 236,34

9 353,17

4 064,87

5 406,70

6 538,44

7 287,47

8 346,27

3 429,38

4 687,22

5 755,74

6 447,91

7 447,77

2 893,25

4 063,48

5 066,74

5 705,08

6 646,00

2 440,93

3 522,74

4 460,22

5 047,82

5 930,54

2 059,33

3 053,96

3 926,30

4 466,28

5 292,10

Таблица 4.1.3 — Математическое ожидание числа пользователей г. Тимск

Тариф

7 681,51

8 582,06

9 408,68

10 149,17

11 007,21

6 711,45

7 662,01

8 502,69

9 209,10

10 055,30

5 863,90

6 840,59

7 683,94

8 356,10

9 185,72

5 123,39

6 107,24

6 944,03

7 582,11

8 391,34

4 476,38

5 452,50

6 275,37

6 879,81

7 665,66

3 911,09

4 867,96

5 671,10

6 242,57

7 002,73

3 417,18

4 346,08

5 125,01

5 664,35

6 397,14

2 985,64

3 880,15

4 631,51

5 139,68

5 843,91

2 608,61

3 464,17

4 185,53

4 663,62

5 338,53

2 279,18

3 092,79

3 782,49

4 231,65

4 876,85

1 991,36

2 761,22

3 418,26

3 839,69

4 455,10

Рисунок 4.1.1 — Динамика изменения мат. ожидания пользователей в г. Энск в зависимости от базового тарифа Рисунок 4.1.2 — Динамика изменения мат. ожидания пользователей в г. Бенск в зависимости от базового тарифа Рисунок 4.1.3 — Динамика изменения мат. ожидания пользователей в г. Тимск в зависимости от базового тарифа

4.2 Математическое ожидание приращения числа пользователей r-ых территорий

nrj (Tb) = Nrj (Tb) — Nr (j-1)(Tb), где j = 1,2,…

Таблица 4.2.1 — Мат. ожидание приращения числа пользователей г. Энск

Тариф

13 085,92

11 932,68

10 579,66

12 322,68

13 784,35

12 114,83

10 052,20

12 125,17

14 105,87

12 116,31

9 523,30

11 852,43

14 133,76

11 974,31

8 998,65

11 520,70

13 936,34

11 720,06

8 482,79

11 143,78

13 569,45

11 379,66

7 979,30

10 733,39

13 078,43

10 974,88

7 490,95

10 299,39

12 499,97

10 523,77

7 019,83

9 850,09

11 863,48

10 041,18

6 567,43

9 392,41

11 192,41

9 539,30

6 134,79

8 932,06

10 505,25

9 028,04

5 722,53

8 473,77

Таблица 4.2.2 — Мат. ожидание приращения числа пользователей г. Бенск

Тариф

1 463,42

1 314,98

1 137,71

1 341,86

1 530,91

1 327,80

1 069,88

1 312,12

1 548,42

1 316,43

1 002,30

1 272,37

1 529,02

1 286,78

935,84

1 225,20

1 483,02

1 243,66

871,17

1 172,77

1 418,52

1 190,94

808,78

1 116,82

1 341,84

1 131,73

749,04

1 058,80

1 257,83

1 068,52

692,17

999,86

1 170,23

1 003,26

638,34

940,92

1 081,81

937,48

587,60

882,72

994,63

872,34

539,98

825,82

Таблица 4.2.3 — Мат. ожидание приращения числа пользователей г. Тимск

Тариф

900,56

826,62

740,48

858,04

950,56

840,68

706,40

846,21

976,69

843,35

672,15

829,62

983,85

836,80

638,08

809,23

976,12

822,87

604,44

785,84

956,87

803,14

571,47

760,16

928,90

778,93

539,33

732,79

894,51

751,36

508,17

704,23

855,57

721,35

478,09

674,91

813,61

689,70

449,16

645,21

769,87

657,04

421,43

615,41

Рисунок 4.2.1 — Динамика изменения мат. ожидания приращения пользователей в г. Энск в зависимости от базового тарифа Рисунок 4.2.2 — Динамика изменения мат. ожидания приращения пользователей в г. Бенск в зависимости от базового тарифа Рисунок 4.2.3 — Динамика изменения мат. ожидания приращения пользователей в г. Тимск в зависимости от базового тарифа

5. Трафик нагрузок по r-ым территориям

Grj (Tb) = Nrj (Tb)Чgr, где

gr — трафик нагрузки на одного абонента в час наибольшей нагрузки (ЧНН), [Эрл]. Согласно заданию курсового проекта gЭНСК = 0,008 [Эрл],

gБЕНСК = 0,006 [Эрл], gТИМСК = 0,005 [Эрл].

Таблица 5.1 — Нагрузка на сеть (2010г.)и прирост нагрузки (2011;2014гг.) г. Энск

Тариф

866,49

104,69

95,46

84,64

98,58

749,53

110,27

96,92

80,42

97,00

648,36

112,85

96,93

76,19

94,82

560,85

113,07

95,79

71,99

92,17

485,15

111,49

93,76

67,86

89,15

419,66

108,56

91,04

63,83

85,87

363,02

104,63

87,80

59,93

82,40

314,02

100,00

84,19

56,16

78,80

271,63

94,91

80,33

52,54

75,14

234,97

89,54

76,31

49,08

71,46

203,25

84,04

72,22

45,78

67,79

Таблица 5.2 — Нагрузка на сеть (2010г.) и прирост нагрузки (2011;2014гг.) г. Бенск

Тариф

67,64

8,78

7,89

6,83

8,05

57,06

9,19

7,97

6,42

7,87

48,14

9,29

7,90

6,01

7,63

40,62

9,17

7,72

5,62

7,35

34,27

8,90

7,46

5,23

7,04

28,91

8,51

7,15

4,85

6,70

24,39

8,05

6,79

4,49

6,35

20,58

7,55

6,41

4,15

6,00

17,36

7,02

6,02

3,83

5,65

14,65

6,49

5,62

3,53

5,30

12,36

5,97

5,23

3,24

4,95

Таблица 5.3 — Нагрузка на сеть (2010г.) и прирост нагрузки (2011;2014гг.) г. Тимск

Тариф

38,41

4,50

4,13

3,70

4,29

33,56

4,75

4,20

3,53

4,23

29,32

4,88

4,22

3,36

4,15

25,62

4,92

4,18

3,19

4,05

22,38

4,88

4,11

3,02

3,93

19,56

4,78

4,02

2,86

3,80

17,09

4,64

3,89

2,70

3,66

14,93

4,47

3,76

2,54

3,52

13,04

4,28

3,61

2,39

3,37

11,40

4,07

3,45

2,25

3,23

9,96

3,85

3,29

2,11

3,08

Рисунок 5.1 — Динамика изменения прироста нагрузкив г. Энск в зависимости от базового тарифа Рисунок 5.2 — Динамика изменения прироста нагрузкив г. Бенск в зависимости от базового тарифа Рисунок 5.3 — Динамика изменения прироста нагрузкив г. Тимск в зависимости от базового тарифа

6. Параметры технической инфраструктуры

6.1 Трафик базовых станций

С помощью программного обеспечения «CalcuCel» вычисляем трафик одной базовой станции, включая служебную информацию. При этом предположим, что в г. Энск базовые станции оборудованы 6-ью трансиверами, а в г. Бенск и г. Тимск 3-мя.

3 TRX

6 TRX

Трафик одной БС

15,832

35,951

Трафик одной БС + служ. инф-ия

15,0404

34,15 345

6.2 Количество изначально-вводимых BTS (2010г.) и дополнительно вводимых (2011;2014гг.)

На основании вычисленного трафика БС (см.выше) определим количество БС, которые будут введены в эксплуатацию в первый год строительства сети и количество БС, необходимых для случая увеличения нагрузки в последующие годы.

Таблица 6.2.1 — Кол-во вводимых БС (2010г.) и доп. вводимых (2011;2014гг.) г. Энск

Тариф

26,00

3,00

3,00

2,00

3,00

22,00

4,00

3,00

2,00

3,00

19,00

4,00

3,00

2,00

3,00

17,00

3,00

3,00

2,00

3,00

15,00

3,00

3,00

2,00

2,00

13,00

3,00

3,00

2,00

2,00

11,00

3,00

3,00

2,00

2,00

10,00

3,00

2,00

2,00

2,00

8,00

3,00

3,00

1,00

2,00

7,00

3,00

2,00

2,00

2,00

6,00

3,00

2,00

1,00

2,00

Таблица 6.2.2 — Кол-во вводимых БС (2010г.) и доп. вводимых (2011;2014гг.) г. Бенск

Тариф

5,00

1,00

0,00

1,00

0,00

4,00

1,00

0,00

1,00

0,00

4,00

0,00

1,00

0,00

1,00

3,00

1,00

0,00

1,00

0,00

3,00

0,00

1,00

0,00

1,00

2,00

1,00

0,00

1,00

0,00

2,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2,00

0,00

1,00

0,00

0,00

2,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Таблица 6.2.3 — Кол-во вводимых БС (2010г.) и доп. вводимых (2011;2014гг.) г. Тимск

Тариф

3,00

0,00

1,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

1,00

0,00

2,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2,00

1,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

1,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

1,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Рисунок 6.2.1 — Кол-во вводимых БС (2010г.) Рисунок 6.2.2 — Кол-во вводимых БС (2010г.) и доп. вводимых (2011;2014гг.) г. Энск и доп. вводимых (2011;2014гг.) г. Бенск

Рисунок 6.2.3 — Кол-во вводимых БС (2010г.) и доп. вводимых (2011;2014гг.) г. Тимск

6.3 Количество изначально-вводимых BSC (2010г.) и дополнительно вводимых (2011;2014гг.)

Учитываем, что один BSC может обслужить 128 трансиверов и на основании данных, полученных в предыдущем пункте, получим:

Таблица 6.3.1 — Кол-во вводимых BSC (2010г.) и доп. вводимых (2011;2014гг.) г. Энск

Тариф

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Таблица 6.3.2 — Кол-во вводимых BSC (2010г.) и доп. вводимых (2011;2014гг.) г. Энск

Тариф

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Таблица 6.3.3 — Кол-во вводимых BSC (2010г.) и доп. вводимых (2011;2014гг.) г. Энск

Тариф

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Расчет стоимости строительства и расходов на эксплуатацию сети

Стоимость строительства СМС при рабочем проектировании определяется на основе коммерческих предложений и прейскурантов поставщиков оборудования и производителей работ. Для решения задач оптимизации и системного планирования развития СМС используются аппроксимированные зависимости. Для целей курсового проектирования используем примерные аппроксимации стоимости сети применительно к оборудованию стандарта GSM.

(7.1)

7.1 Капитальные затраты

Таблица 7.1.1 — Аппроксимация составляющих стоимости строительства СМС

Номер

Оборудование, работы

Технический параметр

Коэффициенты ф.(3.12), USD

Примечание

k

Единица измерения

Обозначение, sk

c0k

c1k

MSC

Номер (число абонентов)

nj, ф. (3.6)

eЧ100 000

e = 1 для года ввода e = 0 далее

BSC

Канал трафика

NTCH, ф. (3.9)-(3.11)

eЧ15 000

То же

BTS

Трансивер, шт.

NTR, ф. (3.20)

eЧ25 000

То же,

TRAU

шт.

Соединительные ЦРРЛ (ИКМ-30)

Звено, шт.

NRRL, ф. (3.21)

Другое оборудование (ЗИП, антенны, кабели, КИП и др.)

Комплект, USD/шт.

CEQ, ф. (3.22)

0,07

Работы (транспорт, монтаж, настройка, обучение и др.)

Комплект, USD/шт

CEQ, ф. (3.22)

0,2

Программное обеспечение

Трансайвер, шт.

NTR, ф. (3.20)

eЧ75 000

e = 1 для года ввода

е = 0 далее

Стоимость MSC рассчитывается исходя из того, что в начальный период строительства сети устанавливается мобильный коммутатор, а затем учитываются затраты на подключение одного абонента.

Стоимость программного обеспечения рассчитывается как цена самого программного пакета и лицензий на использование его с приёмо-передатчиками. Эти затраты возрастают с увеличением TRX.

Стоимость дополнительного оборудования и работ можно оценить через доли от стоимости основного оборудования сети:

7.1.1 Стоимость строительства MSC

В соответствии с данными таблиц 7.1.1 (аппроксимирующих составляющих) и 4.2.1−3 (прироста абоенентов) получаем:

Таблица 7.1.1.1 — Стоимость строительства MSC в г. Энск

Тариф, год

Таблица 7.1.1.2 — Стоимость строительства MSC в г. Бенск

Тариф

Таблица 7.1.1.3 — Стоимость строительства MSC в г. Тимск

Тариф

Суммируя полученные таблицы, получим общую стоимость строительства MSC всей сети:

Таблица 7.1.1.4 — Общая стоимость строительства MSC

Тариф

Рисунок 7.1.1.1 — Общая стоимость строительства MSC по годам в зависимотси от базового тарифа

7.1.2 Стоимость строительства BSC

Чтобы определить затраты на ввод BSC, необходимо рассчитать кол-во каналов трафика:

Таблица 7.1.2.1 — Количество каналов трафика г. Энск

Тариф

Таблица 7.1.2.2 — Количество каналов трафика г. Бенск

Тариф

Таблица 7.1.2.3 — Количество каналов трафика г. Тимск

Тариф

Далее аналогично предыдущему пункту в соответствии с таблицами 7.1.1, 6.3.1−3 и 7.1.2.1−3 получаем:

Таблица 7.1.2.4 — Стоимость строительства BSC в г. Энск

Тариф

Таблица 7.1.2.5 — Стоимость строительства BSC в г. Бенск

Тариф

Таблица 7.1.2.6 — Стоимость строительства BSC в г. Тимск

Тариф

Таблица 7.1.2.7 — Общая стоимость строительства BSC

Тариф

Рисунок 7.1.2.1 — Общая стоимость строительства BSC по годам

в зависимотси от базового тарифа

7.1.3 Стоимость строительства BTS

Чтобы определить затраты на ввод BSC, необходимо рассчитать кол-во вводимых в действие приёмопередатчиков:

Таблица 7.1.3.1 — Ввод трансиверов в г. Энск

Тариф

Таблица 7.1.3.2 — Ввод трансиверов в г. Бенск

Тариф

Таблица 7.1.3.3 — Ввод трансиверов в г. Тимск

Тариф

Далее в соответствии с таблицами 7.1.1, 6.2.1−3 и 7.1.3.1−3 получаем:

Таблица 7.1.3.4 — Стоимость строительства BTS в г. Энск

Тариф

Таблица 7.1.3.5 — Стоимость строительства BTS в г. Бенск

Тариф

Таблица 7.1.3.6 — Стоимость строительства BTS в г. Тимск

Тариф

Таблица 7.1.3.7 — Общая стоимость строительства BTS

Тариф

Рисунок 7.1.3.1 — Общая стоимость строительства BTS по годам

в зависимотси от базового тарифа

7.1.4 Стоимость строительства TRAU

Постоянна и равна 15 000 (вводится один раз в начале строительства сети).

7.1.5 Стоимость строительства соединительных ЦРРЛ (ИКМ-30)

Таблица 7.1.5.1 — Стоимость соединительных линий в г. Энск

Тариф

Таблица 7.1.5.2 — Стоимость соединительных линий в г. Бенск

Тариф

Таблица 7.1.5.3 — Стоимость соединительных линий в г. Тимск

Тариф

Таблица 7.1.5.4 — Общая стоимость соединительных линий

Тариф

7.1.6 Стоимость строительства прочего оборудования (ЗИП, антенны, кабели, КПП) и строительно-монтажные работы

Стоимость дополнительного оборудования и работ можно оценить через доли от стоимости основного оборудования сети:

Примем стоимость дополнительного оборудования как 7% от стоимости вводимого оборудования, производства работ — 2% от стоимости вводимого оборудования. Таким образом:

Таблица 7.1.6.1 -Стоимость строительства дополнительного оборудования в г. Энск

Тариф

117 953,85

8846,25

8233,05

7454,65

8411,55

102 560,85

9332,4

8317,75

7133,7

8321,25

89 020,75

9476,25

8318,45

6885,55

8120,7

79 297,75

9486,4

8257,9

6492,15

8046,5

70 417,55

9312,1

6248,2

7715,4

62 204,45

9141,65

6030,15

7519,4

54 651,45

8927,8

7635,25

49 455,7

8494,5

7424,55

5421,5

42 883,4

8198,05

7129,85

5136,95

6745,55

38 542,35

7826,7

6807,15

4943,75

6458,2

34 491,1

7428,75

6586,3

4663,05

6245,05

Таблица 7.1.6.2 -Стоимость строительства дополнительного оборудования в г. Бенск

Тариф

24 318,7

2206,05

2059,75

2071,3

2069,2

21 626,5

2240,35

2063,95

2058,7

20 812,05

2246,3

2144,45

1918,7

2044,7

18 423,3

2133,6

1895,6

2101,75

17 790,5

2223,55

2108,4

1862,35

1999,55

15 570,45

2190,65

2005,85

1830,15

2063,6

15 159,9

2153,2

1974,7

1819,65

1938,3

14 874,65

2039,8

1952,3

1789,2

14 561,05

1998,5

2003,05

1675,8

1897,35

12 526,5

2041,2

1896,3

1741,95

1866,55

12 361,65

1915,9

1863,05

1725,5

1846,25

Таблица 7.1.6.3 -Стоимость строительства дополнительного оборудования в г. Тимск

Тариф

18 627,35

1836,45

1795,5

1763,3

18 130,35

1841,35

1783,6

1843,1

15 936,55

1899,45

1842,05

1771,7

1837,5

15 625,05

1901,55

1755,95

1749,3

1830,15

15 272,6

1899,1

1824,55

1663,9

1811,6

14 948,5

1881,95

1828,05

1726,2

1718,5

14 733,95

1882,3

1809,15

1630,65

1793,05

12 717,25

1870,4

1799,7

1693,3

1698,9

12 564,3

1846,25

1789,2

1598,8

1772,75

12 417,65

1831,55

1672,65

1678,25

12 211,85

1816,5

1755,95

1578,85

1751,75

Таблица 7.1.6.5 — Общая стоимость строительства дополнительного оборудования

Тариф

160 899,9

12 914,3

12 129,25

11 321,45

12 244,05

142 317,7

13 462,75

12 223,05

10 954,3

12 223,05

125 769,35

12 304,95

10 575,95

12 002,9

113 346,1

13 543,95

12 147,45

10 137,05

11 978,4

103 480,65

13 434,75

12 080,95

9774,45

11 526,55

92 723,4

13 214,25

11 736,9

9586,5

11 301,5

84 545,3

12 963,3

11 419,1

9162,3

10 983,35

77 047,6

12 404,7

11 176,55

10 658,9

70 008,75

12 042,8

10 922,1

8411,55

10 415,65

63 486,5

11 699,45

10 397,45

8358,35

59 064,6

11 161,15

10 205,3

7967,4

9843,05

Рисунок 7.1.6.1 — Общая стоимость строительства дополнительного оборудования по годам в зависимости от базового тарифа Таблица 7.1.6.6 -Стоимость работ в г. Энск

Тариф

Таблица 7.1.6.7 -Стоимость работ в г. Бенск

Тариф

Таблица 7.1.6.8 -Стоимость работ в г. Тимск

Тариф

Таблица 7.1.6.9 -Общая стоимость работ

Тариф

Рисунок 7.1.6.1 — Общая стоимость работ по годам в зависимости от базового тарифа

7.1.7 Программное обеспечение

Стоимость на программное обеспечение также зависит от количества трансиверов (Таблица 7.1.3.1−3):

Таблица 7.1.7.1 -Затраты на ПО в г. Энск

Тариф

Таблица 7.1.7.2 -Затраты на ПО в г. Бенск

Тариф

Таблица 7.1.7.3 -Затраты на ПО в г. Тимск

Тариф

Таблица 7.1.7.4 -Общие затраты на ПО

Тариф

Рисунок 7.1.7.1 — Общая стоимость затрат на ПО по годам в зависимости от базового тарифа

7.1.8 Суммарные капитальные затраты

Суммируем таблицы 7.1.1.4, 7.1.2.7, 7.1.3.7, 7.1.5.4, 7.1.6.9, 7.1.7.4 и затраты на TRAU (15 000):

Таблица 7.1.8.1 — Суммарные капитальные затраты

Тариф

3 231 683,9

244 802,3

229 559,25

214 403,45

231 142,05

2 882 549,7

255 752,75

231 261,05

207 242,3

231 261,05

2 571 815,35

233 246,95

199 877,95

226 766,9

2 338 422,1

256 725,95

229 889,45

190 915,05

227 322,4

2 151 434,65

254 744,75

229 182,95

183 836,45

217 624,55

1 949 267,4

250 744,25

221 940,9

178 926,5

213 541,5

1 795 393,3

246 191,3

215 675,1

172 230,3

207 269,35

1 654 863,6

234 556,7

211 274,55

200 882,9

1 522 658,75

225 990,8

204 658,1

160 609,55

194 469,65

1 400 826,5

221 761,45

200 639,45

157 144,35

1 325 100,6

218 995,15

200 653,3

157 051,4

193 581,05

Рисунок 7.1.8.1 — Суммарные капитальные затраты по годам в зависимости от базового тарифа

7.2 Эксплуатационные расходы

Ежегодные расходы на поддержание сети включают оплату труда, социальные выплаты, административно-хозяйственные расходы, затраты на ремонт, на приобретение материалов, на аренду вышек и помещений, на обслуживание кредитов, амортизационные отчисления.

Таблица 7.2.1 — Аппроксимация составляющих эксплуатационных расходов

№№

Оборудование, работы

Технический параметр

коэффициенты, USD

Единица измерения

Зависящие от числа абонентов

Число абонентов

0,9

Зависящие от стоимости сети

Канал трафика

0,1

7.2.1 Зависящие от числа абонентов СМС

Учитывается количество абонентов во всех городах.

Таблица 7.2.1.1 — Эксплуатационные расходы, зависящие от числа абонентов СМС

Тариф

164 537,6

128 440,8

141 108,3

152 319,6

165 390,3

148 920,8

113 559,3

137 059,2

149 913,9

135 437,9

100 404,9

113 254,2

123 331,5

135 890,1

123 796,4

88 778,7

110 981,7

123 180,3

113 746,1

78 501,6

90 909,9

99 871,2

111 663,9

105 065,6

69 416,1

81 452,7

89 876,7

101 225,7

97 572,2

61 385,4

72 982,8

91 764,9

91 099,4

54 286,2

65 394,9

72 792,9

83 191,5

85 509,5

48 008,7

58 598,1

65 512,8

75 420,9

42 459,3

52 509,6

58 963,5

68 377,5

76 510,4

37 552,5

47 054,7

53 070,3

7.2.2 Зависящие от стоимости сети (амортизация, обслуживание кредитов)

Таблица 7.2.1.1 — Эксплуатационные расходы, зависящие от стоимости сети

Тариф

121,5

14,7

13,4

11,9

13,8

104,9

15,6

13,6

11,3

13,6

90,7

15,9

13,6

10,6

13,4

78,3

15,9

13,5

10,1

12,9

67,7

15,7

13,1

9,5

12,5

58,6

15,1

12,8

8,9

50,6

14,7

12,2

8,4

11,5

43,7

14,1

11,7

7,8

37,9

13,2

11,2

7,3

10,5

32,6

12,6

10,6

6,9

28,2

11,8

6,4

9,5

7.2.3 Общие эксплуатационные расходы

Таблица 7.2.3.1 — Общие эксплуатационные расходы

Тариф

164 659,1

128 455,5

141 121,7

152 331,5

165 404,1

149 025,7

113 574,9

126 427,6

137 070,5

149 927,5

135 528,6

100 420,8

113 267,8

123 342,1

135 903,5

123 874,7

88 794,6

101 479,5

110 991,8

123 193,2

113 813,8

78 517,3

99 880,7

111 676,4

105 124,2

69 431,2

81 465,5

89 885,6

101 237,7

97 622,8

61 400,1

80 891,4

91 776,4

91 143,1

54 300,3

65 406,6

72 800,7

83 202,5

85 547,4

48 021,9

58 609,3

65 520,1

75 431,4

80 713,6

42 471,9

52 520,2

58 970,4

68 387,5

76 538,6

37 564,3

47 064,7

53 076,7

62 001,5

Рисунок 7.2.3.1 — Общие эксплуатационные расходы по годам в зависимости от базового тарифа

8. Расчет доходов и критериев оптимальности

Ежегодные доходы:

(8.1)

Где Sb — тариф за подключение новых абонентов

В качестве критериев оптимальности на стадии системного проектирования используют:

— приведенную валовую прибыль:

(8.2)

где: = 0.1- норма прибыли (коэффициент дисконтирования)

— валовую рентабельность капитальных вложений:

(8.3)

— удельную стоимость в расчете на одного абонента сети за планируемый период J лет:

(8.4)

Задача оптимизации системных технико-экономических параметров сети мобильной связи заключается в нахождении допустимого значения базового тарифа, при котором достигается критерий оптимизации:

1) максимальной величины приведенной прибыли ,

при ограничениях на другие критерии. В этом случае доходы компании формируются за счет увеличения объема услуг и числа пользователей. Тарифы в этом случае доступны массовым пользователям, что является реализацией стратегии «народного сотового телефона».

2) максимум рентабельности .

увеличение доходов компании планируется за счет высоких тарифов на услуги. Эта стратегия ограничивает круг пользователей состоятельными лицами стратегия «элитарного сотового телефона».

Примем плату за подключение новых абонентов 3% от Tb:

Тариф

тариф за подключение новых абонентов

3,00

4,50

6,00

7,50

9,00

10,50

12,00

13,50

15,00

16,50

18,00

19,50

21,00

Тогда ежегодные доходы по формуле (8.1):

Таблица 8.1 — Ежегодные доходы в зависимости от базового тарифа

Тариф

12 000 784,32

11 769 581,25

12 194 537,04

12 322 119,41

15 918 795,9

15 817 818,38

16 459 878,24

16 754 739,92

18 770 186,4

18 897 115,5

19 749 163,68

20 251 224,36

20 749 988,7

21 165 181,88

22 215 371,4

22 947 925,45

22 021 763,4

22 758 495,75

23 990 595,12

24 964 608,03

22 722 804,3

23 792 144,25

25 189 063,2

26 404 488,95

22 968 785,28

25 907 840,64

27 357 951,88

22 855 588,56

24 564 745,13

26 232 076,8

27 903 987,81

22 462 389,6

24 459 997,5

26 232 778,8

28 110 215,15

21 856 235,94

24 112 963,88

25 972 337,16

28 035 332,6

21 091 235,76

25 502 618,88

27 729 610,26

Рисунок 8.1 — Ежегодные доходы по годам в зависимости от базового тарифа Рисунок 8.1 — Суммарные ежегодные доходы по годам в зависимости от базового тарифа Приведённая валовая прибыль на основании формулы (8.2):

Таблица 8.2 — Приведённая валовая прибыль в зависимости от базового тарифа

Тариф

11 627 526,52

11 398 900,3

11 827 802,09

11 925 573,26

13 620 092,6

15 549 468,25

15 460 129,73

16 115 565,44

16 373 551,37

16 468 718,05

18 411 123,6

18 550 600,75

19 425 943,63

19 888 553,96

18 241 693,2

20 404 468,15

20 833 812,93

21 913 464,55

22 597 409,85

19 195 938,55

21 688 501,35

22 438 389,8

23 706 877,97

24 635 307,08

19 574 152,4

22 402 628,85

23 488 737,85

24 920 251,1

26 089 709,75

19 461 615,9

22 661 193,88

24 077 587,9

25 654 718,94

27 058 906,13

19 009 190,3

22 566 731,56

24 288 063,98

25 993 732,1

27 619 902,41

18 316 568,85

22 188 376,9

24 196 730,1

26 006 649,15

27 840 314,1

17 455 454,9

21 592 002,59

23 859 804,23

25 756 222,41

27 774 962,1

16 448 696,8

20 834 676,31

25 292 490,78

27 474 027,71

Рисунок 8.3 — Приведённая валовая прибыль по годам

в зависимости от базового тарифа Рисунок 8.4 — Суммарная приведённая валовая прибыль в зависимости от базового тарифа Валовая рентабельность на основании формулы (8.3):

Таблица 8.3 — Валовая рентабельность в зависимости от базового тарифа

Тариф

2,887 057 425

47,49 761 959

49,65 559 131

55,16 609 966

51,59 413 123

4,725 015 704

60,7 988 311

66,85 142 061

77,76 195 034

70,8 011 633

6,403 538 283

71,18 381 237

79,53 201 853

97,18 902 775

87,70 483 682

7,800 855 628

79,47 957 014

90,6 253 546

114,7 812 315

99,40 687 697

8,922 389 788

85,13 816 811

97,90 601 701

128,9 563 521

113,2 009 559

10,417 995

89,34 453 671

105,8333

139,2 764 688

122,1 762 971

10,83 975 077

92,470 946

111,6 382 369

148,9 558 977

130,5 494 813

11,4 868 623

96,2 101 341

114,9 597 241

157,200 799

137,4 925 512

12,293 328

98,18 265 567

118,2 300 144

161,9 246 748

143,1 602 006

12,46 082 573

97,36 589 741

118,918 808

163,9 016 765

144,6 740 706

12,41 316 833

95,13 761 519

116,2 559 649

161,459 428

141,9 251 921

Рисунок 8.5 — Валовая рентабельность по годам в зависимости от базового тарифа Рисунок 8.6 — Суммарная валовая рентабельность в зависимости от базового тарифа И удельная стоимость в расчете на одного абонента сети за планируемый период на основании формулы (8.4):

Таблица 7.2.2.4 — Удельная стоимость в зависимости от базового тарифа

Тариф

25,39 354 334

1,715 358 905

1,464 147 219

1,266 830 434

1,257 799 551

26,22 597 806

2,26 936 367

1,646 454 863

1,360 857 717

1,38 836 322

27,9 141 745

2,318 390 836

1,853 549 405

1,458 590 506

1,501 876 958

28,51 873 384

2,602 576 463

2,39 111 673

1,548 215 111

1,660 899 998

30,3 750 533

2,920 580 918

2,268 891 012

1,65 666 183

1,754 032 369

31,85 910 369

3,250 972 397

2,452 304 344

1,791 719 656

1,898 602 331

33,96 634 946

3,609 525 555

2,659 634 736

1,916 438 188

2,32 829 709

36,23 841 808

3,888 668 391

2,907 674 681

2,46 760 055

2,173 234 165

38,59 228 868

4,236 559 624

3,143 315 056

2,206 417 601

2,320 612 523

41,9 200 645

4,700 626 365

3,4 389 046

2,398 601 084

2,52 692 333

44,98 576 181

5,24 853 565

3,837 830 652

2,663 377 821

2,810 410 134

Рисунок 8.7 — Удельная стоимость в расчете на одного абонента по годам в зависимости от базового тарифа абонент станция сеть телефонный Рисунок 8.8 — Суммарная удельная стоимость в расчете на одного абонента в зависимости от базового тарифа

9. Расчет зоны покрытия

Расчёт зоны покрытия произведём на примере 3 BTS в г. Энск (6 трансиверов) по модели Хата с помощью прилагаемого ПО RPS — «Radio Planning System». Система RPS предназначена для планирования радиорелейных и сотовых сетей связи. RPS позволяет проводить частотное планирование и выполнять все необходимые расчеты для оценки качества связи и зон обслуживания радиосети на основе реальных данных о рельефе местности.

Функции RPS

· Размещение базовых станций с привязкой по географическим координатам или по месту на цифровой электронной карте;

· Размещение препятствий (не отраженных на цифровой карте) с привязкой по географическим координатам или по месту на цифровой электронной карте;

· Редактирования карты местности путем задания дополнительных высот для отдельных типов местности (лес, городские кварталы и т. п.);

· Задание и редактирование карты трафика на рассматриваемой территории;

· Поддержка локальных баз данных оборудования: антенн, диаграмм направленности, приемопередатчиков;

· Отображение профиля местности между двумя выбранными точками;

· Определение и отображение точек прямой видимости в заданной окрестности базовой станции;

· Расчет и отображение уровня принятого сигнала в заданной окрестности базовой станции

· Задание коэффициентов, корректирующих потери распространения, для отдельных типов местности;

· Вывод результатов расчетов на печатающее устройство;

· Преобразование электронных карт из форматов MAPINFO и PLANET во внутренний формат RPS;

В результате работы RPS получаем зоны покрытия, отображённые на рисунке 9.1, где различными цветами отображены уровни затухания сигнала относительно расстояния.

Рисунок 9.1 — Результаты расчёта зоны покрытия

10. Заключение

Задача оптимизации системных технико-экономических параметров сети мобильной связи сводится к нахождению оптимального базового тарифа, который обеспечивает максимум рентабельности. Исходя из проведенных расчетов, получаем, что оптимальный годовой тариф равен 550 $ (рисунок 8.6).

Таким образом, в курсовом проекте была решена задача оптимизации системных технико-экономических параметров сети мобильной связи по критерию максимума рентабельности.

Рассчитаны следующие технико-экономические параметры:

1) Изменение числа абонентов и нагрузки по годам.

2) Стоимость строительства сети, эксплуатационные расходы и доходы по годам.

3) Критерии оптимальности: приведенная валовая прибыль, рентабельность, удельная стоимость.

11. Литература

1) «Оптимизация и системное проектирование развития сетей мобильной связи», А. Б. Мархасин, СибГУТИ 2000, 18с.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой